Servicios

1. Elaboración del Reporte Local – Estudio Técnico de Precios de Transferencia o Documentación específica del contribuyente.

Elaboramos el Reporte Local o Estudio Técnico de Precios de Transferencia que contiene la información pertinente para analizar las operaciones entre una empresa y sus partes relacionadas o vinculadas, para efectos tributarios, y/o transacciones realizadas con países o territorios de baja o nula imposición (o países o territorios no cooperantes), teniendo en consideración las formalidades exigidas por las normas tributarias y la práctica o casuística de cada país. Dicha información comprende los datos financieros de tales operaciones, un análisis de comparabilidad, y la selección y aplicación del método de precios de transferencia, conforme la regulación de cada país, con la finalidad de acreditar si las transacciones analizadas cumplen con el principio de Arm’s Length o de plena competencia.

2. Elaboración del Reporte Maestro o Documentación específica del grupo.

Elaboramos el Reporte Maestro de Precios de Transferencia, que deberá recoger información estandarizada correspondiente a todas las empresas o entidades que conforman el grupo empresarial. De acuerdo con las Directrices de Precios Transferencia desarrolladas por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), este Reporte debe incluir la estructura organizativa del grupo empresarial, una descripción del negocio o negocios, los intangibles y las posiciones financieras y fiscales, entre otros.

3. Elaboración del Reporte País por País de Precios de Transferencia.

Elaboramos la documentación de Precios de Transferencia Reporte País por País (Country by Country, por sus siglas en inglés), que permite que una empresa multinacional verifique el cumplimiento de sus obligaciones de Precios de Transferencia a nivel mundial, teniendo en consideración la generación de valor que se produce en cada Estado. Para ello, se debe presentar información financiera y contable del grupo empresarial en todos los países en donde tiene operaciones.

4. Test de Beneficio.

Se brinda el servicio de elaboración del Estudio de Test de Beneficio para la revisión y evaluación de las operaciones de servicios entre partes vinculadas. De esta manera, el contribuyente deberá documentar y proporcionar información que demuestre la prestación efectiva del servicio, su naturaleza y la necesidad real, los costos y gastos asociados al servicio, así como los criterios razonables de asignación de dichos costos y gastos indirectos. Además, es preciso señalar que las empresas deben contar con el soporte documentario apropiado que justifique la existencia del servicio, con la finalidad de cumplir con las condiciones requeridas por la Administración Tributaria para optar por la deducción de los costos y gastos.

5. Estudio Técnico de Valor de Mercado.

Nuestros Estudios Técnicos de Valor de Mercado toman como referencia la información contable, financiera y legal proporcionadas por las empresas, el conocimiento técnico aplicado a través del empleo de metodologías y herramientas de valorización actualizadas, y lo establecido por la Legislación de cada país. De esa forma, se determina un valor y/o indicador económico-financiero de acuerdo a las condiciones de mercado de plena competencia y a las necesidades en la toma de decisión gerencial. Ofrecemos servicios de valorización de empresas de diferentes sectores económicos, activos fijos e intangibles, tasas de regalías, tasas de interés, entre otros.

6. Asesoramiento en procesos contenciosos de Precios de Transferencia.

Servicio que involucra el diagnóstico, estrategia de defensa y elaboración de la misma, de acuerdo a las formalidades de cada país, a fin de brindar una adecuada asesoría a nuestros clientes frente a fiscalizaciones o requerimientos de las Administraciones Tributarias en materia de precios de transferencia.

7. Planeamiento de Precios de Transferencia.

Análisis técnico que busca establecer una estructura y valoración óptima de las operaciones entre partes vinculadas o relacionadas y/o transacciones realizadas con países o territorios de baja o nula imposición, a fin de verificar que las transacciones analizadas cumplen con el principio de Arm’s Length o de plena competencia, y que la empresa mantiene la documentación de sustento correspondiente, teniendo en consideración las particularidades de la Legislación del país donde realizará operaciones la empresa o grupo empresarial.

8. Asesoramiento en la negociación de Acuerdos Previos con la Administración de Precios de Transferencia (APA).

Los APA son convenios que se celebran entre contribuyentes y Administraciones Tributarias, de uno o más países, que buscan establecer, de forma anticipada, los criterios técnicos para efectuar una valoración para efectos de Precios de Transferencia respecto de las operaciones entre partes vinculadas o relacionadas, y/o transacciones realizadas con países o territorios de baja o nula imposición. Así, se inicia un proceso en el que se debe llegar a un acuerdo en determinados aspectos técnicos, siendo los más importantes los siguientes: el método permitido por la norma de cada país que se debe aplicar, criterios de comparación y ajustes. Nuestro servicio incluye la elaboración y acompañamiento hasta la celebración efectiva del APA con la Administración Tributaria.

9. Informe Técnicos para el Análisis de Commodities y envío de Declaración correspondiente.

El servicio incluye la elaboración de un informe de riesgo en caso se aplique el llamado Sexto Método de Precios de Transferencia (Precio  Comparable No Controlado en su versión externa), en las transacciones de exportación e importación de commodities así como la elaboración de un informe económico, financiero y técnico, que tenga como finalidad verificar que las transacciones realizadas por la empresa están sujetas o no al llamado Sexto Método de Precios de Transferencia en caso de corresponder.